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能投集团审计部对川能动力开展内部审计工作调研

川能动力 0

1月11日,能投集团审计部部长雷雨、副部长李忱骏到川能动力开展内部审计调研座谈。川能动力党委副书记、副董事长、总经理万鹏,纪委书记林惠及公司本部和所属公司相关负责人参加了调研工作会。



会上,调研组听取了川能动力及所属公司就内审管理基本情况,近年来内审工作开展情况,存在的不足和下一步工作思路及建议的汇报。组织了与会人员重点围绕如何贯彻落实集团新出台的三项内部审计管理制度、进一步完善内审规范化建设、推动内审人才队伍建设,增加内审组织保障力度,强化内审工作监督职能等内容开展积极探讨交流,并就各公司提出的问题进行了答疑解惑。


雷雨向与会人员宣贯了四川省国资委《关于进一步加强省属监管企业内部审计工作的指导意见》(川国资审〔2021〕2号)文件要求,并提出,一是要切实加强对内部审计工作的组织领导,结合实际在体系内建立健全内部审计垂直管理体制;二是要加强内部审计队伍建设,积极推动审计岗位独立、强化审计人员配备、积极融入集团公司“以审代训”等方式提升审计人员综合素质;三是要加强审计整改和结果运用,以审计整改为契机,严格督导整改到位,推动上市公司不断规范经营行为,防范经营风险,实现国有资产提质增效。


万鹏表示,本次调研对公司进一步完善内部审计管理建设、提高内部审计工作水平,提供了有效指引和帮助。上市公司将认真落实上级要求,切实推进“三个加强”,积极发挥内部审计在公司治理和风险管理中的作用,促进上市公司持续健康良性发展。